Contrôleur interne (H/F) - VEGA IM Contrôleur interne (H/F) - VEGA IM …

Natixis Intégrée
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 22 janv. 21
Negotiable
Natixis Intégrée
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 22 janv. 21
Negotiable
Contrôleur Interne (H/F) - VEGA IM


Née du rapprochement de Natixis Multimanager et de 1818 Gestion le 1er janvier 2013, VEGA Investment Managers est spécialiste des solutions de gestion sur mesure à destination des investisseurs privés. Elle est le pôle d'expertise de Natixis pour la multigestion et la sélection des fonds en architecture ouverte quel que soit le type de clientèle : investisseurs institutionnels, distributeurs, clients patrimoniaux. S'appuyant sur une solide connaissance des enjeux patrimoniaux et laissant une large part aux convictions, VEGA Investment Managers développe une stratégie d'investissement rigoureuse et originale pour optimiser et accroître le capital de ses clients dans la durée. La mutualisation des équipes confère à VEGA Investment Managers la dimension nécessaire pour suivre l'ensemble des classes d'actifs tout en demeurant une structure à taille humaine qui favorise le partage des expertises et la réactivité. « En tant qu'entreprise socialement responsable, VEGA Investment Managers s'engage à favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous sommes tous mobilisés pour que chaque collaborateur puisse exprimer tout son potentiel. »

Votre MISSION & bien plus encore…
A ce titre, vos missions principales consisteront à :

- participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan de contrôle annuel de la société de gestion,

- planifier et réaliser, en toute autonomie et dans les délais impartis, des travaux de contrôles récurrents ou ponctuels sur différentes activités de la société de gestion,

- évaluer les risques et émettre des recommandations afin de contribuer à l'amélioration permanente du dispositif de contrôle,

- suivre la mise en œuvre des recommandations émises, en lien avec les responsables opérationnels désignés,

- analyser des incidents opérationnels, rédiger/valider des fiches risques opérationnels le cas échéant

- participer ponctuellement à la validation de documents juridiques de la société de gestion (contrats, conventions, SLA avec des partenaires),

- participer à la rédaction et/ou à la validation des procédures de la direction Conformité-Contrôle Interne de la société de gestion,

- participer à la production d'indicateurs ou de reportings périodiques, à destination du groupe ou d'intervenants externes,

- participer ponctuellement à des projets internes à la Direction ou transversaux au niveau de la Société de gestion.

- participer à l'amélioration du dispositif de contrôle, notamment via le développement de requêtes ou l'automatisation de certains contrôles.






  • Bac+5 - Ecoles Supérieures de Commerce / Cycle universitaire en Finance (Master Banque Finance) ou Audit / Contrôle / Conformité,
  • Une bonne expérience en gestion d'actif et/ou en contrôle interne/conformité/audit est indispensable,
  • Bonne connaissance de la réglementation s'appliquant aux sociétés de gestion et aux OPC,
  • Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint, Access),
  • Compétences informatiques : capacité de développement de requêtes sur Base Access ou en VBA, serait un plus.
  • Bonnes capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse,
  • Dynamisme, organisation, forte implication et rigueur,
  • Capacité d'initiative et d'autonomie,
  • Solide esprit d'équipe et excellent relationnel.

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